你好 垫付的这个钱你们有进到公户吗
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
[疑问]答疑问题描述:老会计在股东没有注入实收资本时做的借:其他应收款—法人 贷:实收资本 然后后期进货没钱又有很多向法人借的钱计入了其他应付款——法人。 [晕]自己的思考/想法:我能不能做借:其他应付款——法人 贷:其他应收款——法人,把其他应收款平掉。但这么做好像就有点债转股了。不知道可不可以
请问老师,我们公司股东和法人从公司借款,计入“其他应收款”很多钱,大概都有五六万元,请问老师,现在要到年底了,除了让股东和法人还欠公司的钱,或者让然把费用发票来抵,还没什么方法是可以把这个“其他应收款”结平的呢
老师你好,请问企业开办期法人没有出资,但是资产负债表上实收资金又不能是零,会计做了一笔借:其他应收账款 贷:实收资本 然后后期法人也一直没有出资,每次从对公账户转账都是通过其他应收账款核算的,这样导致其他应收账款金额越来越大,这样的涉税风险大不大
老师,分公司注销时,欠法人钱,其他应付款贷方余额34000未分配利润借方余额3326,请问做注销申报时其他应付款需要调增吗?转入实收资本可以吗?转入的话需要缴税吗?不转到实收资本有什么好的处理方法没有?
怎样查看发票此发票是多少张还是多少平方米,怎样入库
连续六个月留抵进项1000万,是否可以申请退60%,也就是600万
税务打电话说要来工厂检查房土两税,我需要准备什么资料?
老师,收入增加为什么要看贷方呢?
请问老师,采用建筑业采用简易计税需要留存什么资料?不用再备案了吧?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,那红冲发票,好操作吗?
建筑行业,销项114万,进项107万,预缴税款4.5万,请问最后申报的时候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么样,我实际应交是7万,报税的时候预缴应该抵减,但是我对账会计重复算了这个税
这个帮忙看看可以嘛1111
公司办的超市采购货,会计只审核入库单,不审核送货单可以吗?
公司办的超市采购货,会计只审核入库单,不审核送货单可以吗?
进货由于没有发票都是法人自己打的款,没有通过对公户
不可以做投资款,做投资款需要有公户的流水证明。
你现在让你们股东投钱到你公户,然后你冲了其他应付款
个人垫付的货款,你们可以公户转给他,冲借款。
老师:就是说 我这种法人即有其他应收 又有其他应付,由于其他应收是挂的实收资本,就不可以这样应收应付对冲是吗
其他应收款和其他应付款可以对冲,但是不是跟你说的那种直接对冲 涉及到投资的得有银行流水才可以
老师明白了,不涉及实收资本的往来账可以对冲。我这个涉及到实收资本了,就要通过银行走下账。
你好,对的,是这么理解。