你好!是其他应收款借方余额吗?
老师你好,请问企业开办期法人没有出资,但是资产负债表上实收资金又不能是零,会计做了一笔借:其他应收账款 贷:实收资本 然后后期法人也一直没有出资,每次从对公账户转账都是通过其他应收账款核算的,这样导致其他应收账款金额越来越大,这样的涉税风险大不大
老师,公司从超市有限公司借入资金(超市的资金也是向银行借入的),然后公司又借给个人,最终流入房开公司,贷款到期都是要收回和偿还的,其他应付和其他应收金额太大有什么风险吗?这几个公司都是同一老板,几个企业都为房开公司融资,这样挂账会有风险吗
你好老师,我的账上一开始实收资本是0,后来实收资本变成100万。当时应该做了一笔分录,借:其他应收款-法人 100万 贷:实收资本100万 所以现在其他应收款金额特别大。 现在税务局要查账,这个有问题吗?
老师好,小规模公司,没有发生经济业务,只有法人的社保费,已给法人做工资,但发工资是用法人其他应付款,法人也没有存钱进来发工资,请问这样长期做账会有什么风险呢?另外法人会每个月存一笔钱支付社保费,做账也是其他应付款,这样其他应付款金额是越来越大,可是每个月存钱付社保费实际是已经支付了,感觉那么不对劲?
咨询一下 我有一个客户现在税务局要求我们现在自查是否应该享受小微企业的优惠政策 2020年资产负债表中其他应付款期末余额在借方 导致全年资产总额低于5000万 被认定为小微企业 其实在账务中都是合理的资金往来 绝大多数都是转给股东了 付大于收 导致出现其他应付款负数 您看这个有什么好方法给改过来吗 而且资产还别超5000万 还不能改到其他应收款里边 一旦改到其他应收就超出5000万了 而且金额特别大 您看有什么好办法 能处理这个问题吗
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
老师,我做账的时候进项发票要先勾选了才能做应交税费,应交增值税进项税额吗,没有勾选的只能做到应交税费,应交增值税,待认证进项吗
是的老师
你好!会认为是分红,缴纳个人所得税
老师,那我可以把其他应收账款假设成一个现金账户,通过他支付各种款项,例如工资和给种费用、材料款吗
你好,你想用什么科目代替?
老师,不是代替他,只是核销掉,通过他支付材料款、工资和各种费用
你好,大额的三流不一致是存在查账风险的。
大额还是通过对公账户,小额的支付,员工工资
你好,员工工资不要通过这个科目。
好的,知道了,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢