1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入%2B其他业务收入 %2B应交税金(应交增值税-销项税额) %2B(应收帐款期初数-应收帐款期末数) %2B(应收票据期初数应收票据期末数) %2B(预收帐款期末数-预收帐款期初数) -当期计提的坏帐准备 -支付的应收票据贴现利息 -库存商品改变用途应支付的销项额 ±特殊调整事项 =()
老师,我想问一下,填写残保金的提交,上年工资是未扣除社保的工资还是扣除社保之后的工资
上一年应交税费~个税有余额120元,我们公司一直没有做计提,就直接记借应交税费个税贷银行存款,今天一月份建的账套,以前让代账公司做的,那么这个余额我用处理么
社保增员和减员怎么操作
老师,税局打电话问我们,我们是引用了哪个条例的优惠政策,这个可以在哪里查询到呢,看一下图片哈
老师好,我们老板之前代付了诉讼费,当时账上是做借:管理费用-诉讼费 贷:其他应付款-老板,现在法院把诉讼费退回给老板了,我们账上要怎么做这边账?
老师,这儿的销售自己使用过的固定资产,是不是可以,普票2%,专、普票3%,专、普票9%,专、普票13%
老师,请问一列姓名有350行,但是有重复的,我想查询不重复的姓名,怎么查呢?
小规模出口货物,属于免税不退税。这个需要做什么备案吗?这个不管季度是否超过30万都免税是吗
老师你好,我们是小规模纳税人公司,每个月都有跨月成本发票,怎么做账更方便又好记账呢
你好,老师现在针对企业员工全员交社保,是强制性的吗?有的员工不交怎么弄
、销售商品、提供劳务收到的现金=(100-120)%2B(40-20)%2B(90-80)%2B6000%2B1037-5--3-12
好的谢谢老师
2万元和100万元和11.3万元不用做处理吗?
是的,这三个数字用不到的