您好 填写附表四减免表和主表23行

老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
老师 税控盘费用280 属于减免税款 在申报表那点填哟
老师,上个月税控盘减免税款280,这个月申报怎么填啊
请问,单位是每月申报增值税,税控盘年费280元,可减增值税280元吗?这个减免280元,填申报表,填哪个位置?
这个月申报有税控盘减免税款280元,填报之后附加税都为负数
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
那我的分录怎么写啊
借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用
老师,填了附表四和主表23,提交之后提示这个,是哪边填错了吗
你好 本期有应交增值税吗 没有主表不填写
有要交增值税
你好 这280是以前锱抵的吗 看表四对 减免表填写了吗
嗯,9月份的票
你好 附表四填写和主表填写的对
那为什么提交不了呢
你好 这个看不出来 填写的对 也可能是系统原因 再有你也可以看一下你应交的税款 填写是不是正确
谢谢老师,已经解决了
您好,具体是什么原因?怎样解决的?
是减免税表未填写
对 减免表和附表4填的一样就可以了