您好 填写附表四减免表和主表23行
老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
老师 税控盘费用280 属于减免税款 在申报表那点填哟
老师,上个月税控盘减免税款280,这个月申报怎么填啊
请问,单位是每月申报增值税,税控盘年费280元,可减增值税280元吗?这个减免280元,填申报表,填哪个位置?
这个月申报有税控盘减免税款280元,填报之后附加税都为负数
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
公司生产技术人员培训,资料费发票如何做账
累计折旧是资产类科目,为什么说它能影响损益,导致利润减少呢
这个就是从工资里扣,或者收到冲减往来,还是上个问题没说完。
收到的餐饮类专票,不能抵扣,应该怎么处理?税务系统上要做“不抵扣勾选”吗?勾不勾选有什么区别呢?
去年还有几十份普票没人报销的,可能以后也不会报了。会有什么风险吗?
那我的分录怎么写啊
借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用
老师,填了附表四和主表23,提交之后提示这个,是哪边填错了吗
你好 本期有应交增值税吗 没有主表不填写
有要交增值税
你好 这280是以前锱抵的吗 看表四对 减免表填写了吗
嗯,9月份的票
你好 附表四填写和主表填写的对
那为什么提交不了呢
你好 这个看不出来 填写的对 也可能是系统原因 再有你也可以看一下你应交的税款 填写是不是正确
谢谢老师,已经解决了
您好,具体是什么原因?怎样解决的?
是减免税表未填写
对 减免表和附表4填的一样就可以了