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老师,请教一下,公司的车辆买了不久,员工不小心开车发生碰撞,现在准备报废这个车辆,另外员工赔偿一些款给公司,这个账上来来回回怎么处理?报废车辆需要开给别人发票吗?可以按无票收入入账报税吗?一般纳税人按多少的税率报税吗?

2020-12-14 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-14 18:52

同学你好 做固定资产清理就行了 不用开发票 之前抵扣了现在做清理就按照13%来开

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快账用户2597 追问 2020-12-14 19:04

报税时按未开票收入缴纳增值税吗?按13%的税率填写,之前购买车辆时抵扣过进项现在车辆报废也不用转出吗?分录来来回回怎么写?

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齐红老师 解答 2020-12-14 19:10

你做固定资产清理就行了 按未开票收入纳税

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快账用户2597 追问 2020-12-14 19:17

你意思是不用进项税额转出是吗?

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齐红老师 解答 2020-12-14 19:29

对的,不用进项转出的

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同学你好 做固定资产清理就行了 不用开发票 之前抵扣了现在做清理就按照13%来开
2020-12-14
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理(此处是员工赔偿款) 借:银行存款 贷:固定资产清理(此处是报废的收入不含税价) 应交税费-应交增值税(销项税额) 最后,固定资产清理科目根据余额方向结转至营业外收入/支出 如果下家不需要抵扣的,可以不开具发票 不开发票按照未开票收入申报纳税 13% 进项不需要转出 分录见上面
2020-12-14
您好,用赔偿款冲减报废损失。
2020-12-14
您好,按90400处置固定资产计算。借固定资产清理,累计折旧贷固定资产。借银行存款90400贷固定资产清理应交税费应交增值税,借固定资产清理600贷银行存款。 赔偿也是需要计算增值税。申报表,您的处理非常正确
2021-02-02
你好,报废款400元和员工赔偿款90000不需要缴纳增值税
2021-02-02
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