您好,开具红字信息表的当月要进项转出 借:管理费用-保险费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 12月收到红字发票 借:其他应收款 贷:管理费用-保险费

您好,我们19年12月给公司试驾车买的保险已做账,现在要退保险,已退保费627.24,姨,开红字负数发票请问怎么做账
你好,老师,我们是11月份车辆报废,保险退费给我们,然后开具红字给保险公司,保险公司12月份才能给我们红字发票,现在要怎么做账?
老师好,我们公司退车辆保险,在11月份开具了红字发票,但保险公司是在12月给我退款,给我开了负数发票,开了正常已经使用的正数费用发票,我应该怎么出会计分录
老师 我们的车今年2月份买了保险,保险公司给我们开了进项发票,现在4月份我们把车卖掉了,进项发票我们没有认证。现在我们需要把发票退给保险公司让他们红充吗退税款吗?红充是他们操作还是我们自己操作呢?
一般纳税人运输单位,退了车辆保险,保险公司给我们开具了红字发票,现在分录怎么写?
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,是这样的,我们当时
?你们当时是什么情况?
因为车辆保单快到一年了,就提前报废了,她们保险公司给我们退的钱很少,她们给我们开红字发票跟我们收到他们之前开的发票金额一模一样,这样我们要怎么做账
那怎么行?他们开的红字发票应该就是他们退款给你们的金额,现在这样你们不仅要全部进项转出,费用也没有了。你们不能收这张红字发票,让他们重开,按照退款金额来开红字发票
哦,可是11月我报税已经做进项税额转出了,那我还要怎么做
是你们先开红字信息表给保险公司,然后保险公司再开红字发票给你们的吗?
对的,哎,那边的保险财务也不知道怎么做账
她要求我这么开的,我也就这么开了,我也不太懂
那就是你们红字信息表开错了,你们开的金额应该是退款金额 红字信息表已开具红字发票的就不能作废了 现在只有这样,你们让保险公司开一张新的蓝字发票,金额等于最初保险费减去退款金额的
老师,不可以做营业外收入吗?
哪来的营业外收入?这里面没有营业外收入啊 你准备拿什么金额做营业外收入?这么开票法是你们吃亏了啊还有营业外收入?
行吧,那我问问她们叫她们开票给我们,那我们要是收到蓝字发票,要怎么做账
借:管理费用-保险费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款
其他应收款这个科目对吗?还要收她们都钱?
老师,收到保险退款部分钱我可以做以前年度损益调整这个科目吗?到时候结转到利润分配-未分配利润去
不建议做以前年度损益调整科目,这样还要动去年的所得税报表 这个其他应收款科目跟你之前挂的科目有关 你现在不是收到一张红字发票吗?那你冲销费用和做进项税额转出可以挂借方其他应收款 重新收到新的蓝字发票挂贷方其他应收款,这样两笔的借方余额其他应收款结转到贷方正好冲销收到的退款金额,这个其他应收款就是一个过渡科目,你看是否明白
明白了,谢谢老师
不客气,祝学习愉快