学员您好, 11题, 借:固定资产 80000 贷:银行存款 70000 其他应付款—质保金 10000 借:事业支出 70000 贷:资金结存—货币资金 70000 3个月后, 借:其他应付款—质保金 10000 贷:银行存款 10000 借:事业支出 10000 贷:资金结存—货币资金 10000 下一题在下条信息,请稍等
行政事业单位的业务,怎么做会计分录
老师,请问怎么做会计分录呀,行政和事业单位
行政事业单位涉及的会计分录
行政事业单位计提(发放)工资和五险一金会计分录怎么做?
行政事业单位车改补贴的会计分录
老师,我回重庆,火车票和机票能不能开发票报差旅费
老师你好!未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
老师,那些是股票36个月不得转让,24个月不得转让,18个月不能转让,1年内不得转让,好乱,老记不住哪个和那个
老师,请问可以在增值税申报表主表上,直接看到本年累计实缴的增值税吗
付县工会书画大赛奖金12万无发票,1、可需要工会开收据,2、所得税汇算清缴需要调整吗?3、公司利润负数大于12万不调整可以吗?
做内账的,固定资产老板说只要是实物都要做固定资产,站在我们管理角度是好还是不好!后面的工作会不会很多啊!几百块的单车也做固定资产?买张床几百块也做固定资产。这样好吗?可以跟老板提议完善完善这个想法吗?或者还是我理解错了!我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产,现在老板只要是实物是固定资产,这样做对吗?后面会不会越来越多的呀?后面工作排查会不会出现困难?
老师,这道题的a可以解析一下吗?不是很理解
境外客户汇入的开模收的费用,模具作为我们公司使用,用于后续客户生产的,如果视同内销,开普票的话,能开13%?
老师,你好,我现在入职了一家公司,刚从代账那里把账务接回来,但是账应收应付,其他应收应付这些都对不上,账上都显示有几百元的往来,实际上都没有了,这个我要怎么处理啊,而且公司现在都没有财务软件
老师好,铁路电子客票可以抵扣增值税吗?
12题, 借:待处理财产损益 50000 累计折旧 10000 贷:固定资产 60000 借:其他费用 50000 贷:待处理财产损益 50000 借:其他费用 1000 贷:银行存款 1000 借:其他支出 1000 贷:资金结存—货币资金 1000
学员很抱歉,12题的分录做错了,很不好意思,请忽略上条信息 12题, 借:资产处置费用 40000 累计折旧 10000 贷:固定资产 50000 借:资产处置费用 1000 贷:银行存款 1000 借:其他支出 1000 贷:资金结存—货币资金 1000