你好,由于已认证,那之前的错误蓝字发票需要给到购买方的
老师,我们是购买方,有一张发票我们已经认证抵扣了,因为开票信息对方填写错误需要红冲,那红冲发票需要给我们吗
老师,跨月已认证的专用发票红冲,那错误的发票需要给对方吗?我们是购买方
请问跨月发票发现错误购买方未认证已做账销方开具红字发票那购买方需要把错误发票退回吗红冲发票需要给购买方吗
老师,跨月开具的红字专票需要交给购买方吗?蓝字发票已经认证也给给对方了
老师,跨月购买方未认证的红冲发票,需要给购买方吗?电子票
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
有没有具体的哪条法律法规?现在销售方要我们把错误的发票还给他们
你好,这个没有具体的条文做出规定 而是需要根据对方是否认证入账来判断的 1,如果入账了,就需要把发票给到对方 2,如果没有入账,那就不需要给到对方的