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老师 想请问一下 内账上应交税费借方有余额怎么办,这个余额是由于入采购入库单,选择的类型是专用发票,这种情况怎么办

2020-12-15 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-15 07:53

你好 内账所有的业务时间税分开的吗

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齐红老师 解答 2020-12-15 07:53

是价税分开做的吗

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快账用户2452 追问 2020-12-15 08:02

对的 我家有外账 内账不应该做税的 但是现在已经改不了了 我应该怎么调这个账呢

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齐红老师 解答 2020-12-15 08:33

借库存商品贷进项

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