同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
你好,邹老师在吗?上次问你的问题还有不明白的地方。 1,存货余额跟期末留抵之间没有什么必然关系,为什么没有关系? 2,存货余额可能大于期末留抵税额/13%,也可能等于。我想期末留抵有可能里面有费用,为什么存货余额不是小于等于期末留抵税额/13%? 3,如果不存在固定资产和费用票进项的情况,期末存货余额与期末留抵税额/13%没有必然相等的关系,老师你说的这点我不太明白,为什么没有必然关系? 4,销项大于进项,成本费用高利润就少的。进项大于销项,利润可能是正数,也可能是负数的。为什么利润有可能是正数?
老师您好,请问一下,上个月有进项留底,本来这个月是要交税的,还计提了,但是因为留底多于销项,这个分录怎么做啊?我知道是 借:应交税费-未交增值税 贷方是什么啊
老师。我要查3月份的未交所得税吧,等于销项-进项对吧,不是说现在留抵退税吗,也不知道什么时候退,那这个工业报表应交增值税怎么填呢
老师,明细账上应交增值税借方余额是不是应该等于我12月份计提的增值税?为什么进项和销项我都对了没有问题,但是余额不一致?
银行手续费专票可以抵扣进项是吧?
一般纳税人难以确定进项票能选择简易计税方法吗,生鲜配送
老师节日好!想请教一下,开建筑发票的时候,我要选择3%,它只出现9%,这个怎么处理?
老师我家2024年我有个人离职了,他的个税没扣回来,现在怎么做分录?还需要用利润分配未分配利润来调么
请问老师,客人在酒店用餐时买的烟怎么做账?
老师内账,单位收到银行电子承兑,为预付的货款,我做分录借应收票据,出票人公司,贷预收账款预付款的单位,对吗?
老师 为什么c选项 自产的货物用于自用 为什么不视同销售
2021年公司从个人买了一辆车做固定资产,现在签了一个三方协议抵账处置掉,我公司是一般纳税人,购入时没有抵扣进项,按3%开普票,开票的时候,项目名称怎么填,或者税收分类编码一般是啥
老师企业所得税季度预缴除了固定资产一次性扣除,其他不要考虑调增调减,汇算清缴才考虑对吧
公司发工资银行账户没有钱,股东向公户转款,能给股东发工资吗
您好,留抵税额2970.64是本期进大于销。 应交增值税借余2934.37 可能包含前期结转的留抵或其他调整,不一定等于本期留抵。 所得税36.27 与增值税无关,不应与增值税余额混在一起计算。 36.27 %2B 2934.37 不等于 2970.64是正常的,因为分别属于不同的税种和科目。
老师麻烦您看一下截图,新建的账,一共就三个数,销项,进项,计提个所得税 2934.37是怎么算出来的
您好,下图的2数相减是增值税,再加所得税就是2934.37
老师不对两数相减是2970,2970就是留抵,现减去所得税36.27, 没明白为什么要从2970里减36.27
您好,不用这么复杂,您看应交税费是一级科目,那就是二级科目的借贷相减得来的
2934.37等于留抵减去所得税,没明白留抵是单独的数字,留抵里并没有包括所得税呀
一点都没有道理
您好,应交税金借2934.37=增值税借2970.64-所得税贷36.27,这样能明白么,留抵是增值税的下级科目,怎么能和所得税一起计算嘛,再说图里只有销和进,
老师,所以说我就不知道这个2934.37到底是怎么算来的, 分录应该没有写错
您好,我上面写了嘛,账都是对的,科目很清晰,