你好!请问是想咨询分录吗?
1月15日发放工资,其中应发工资为21263.20元,代扣个税16.80元,养老保险1592元,医疗保险398元,失业保险199元,实发银行存款19057.40元
通过银行发放本月工资48602元,代扣养老保险4384元、失业保险548、医疗保险109
通过银行发放本月工资48602元,并代扣养老保险4384元、失业保险548元、医疗保险1096元,代扣个人所得税170元。怎么做会计分录
通过银行代发本月工资120 000元,其中:代扣个人养老保险9 000元;个人医疗保险2 500元;代扣个人失业保险1 300元;代扣个人住房公积金9 000元;代扣水电费420元。编织会计分录
通过银行发放本月工资48602元并代扣养老保险4384元失忆失业保险548元医疗保险
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
现在还能改汇算清缴的数据吗
在工资表中,个人部分保险是正数,个人部分保险调差是负数,在个税系统中,个人部分社保应该怎么填列?
历史发票漏做账了,现在还能入账吗
老师您好,一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了,每次没办法准确计提下月工资,总是调整又很麻烦,所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的,但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗
平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录
把报表发在群里,请领导看,如何编辑文字说?请老师赐教。
小型微利企业和小微企业有什么区别?
定期定额个人所得税每个季度都要缴税吗?
嗯是的老师
我发个完整分录给你哈 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金