去找专管员核定文化建设税
税务局总提醒未申报文化事业建设费,申报的时候又提示未登记,这个怎么办?
老师您好,我公司4月注销税务,7月恢复税务登记,申报7月个税提示我补申报5月6月,我补申报又提示我未核定税种,这是怎么回事
21年6月核定的执照个体户,至现在登陆电子税务局未提醒申报消息。请问什么时候要税务申报?怕忘记了
注销时提示存在未办结的税收违法行为违反税收管理,查了就是前两年有两个月文化建设事业税没有申报,后来去税务局提交了报表。之后都没有逾期申报。现在该怎么处理,一直提示纳税人存在尚未处理完毕的税收违法行为
不是广告公司,但是税种里有文化事业建设费,点进去,提示您未进行文化事业建设费信息登记,然后在电子税务局登记提示是您未提供广告业或娱乐业服务,不能办理此业务。所以说,可以直接去大厅把这个税种去掉吗
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
这个一定要交吗?我另一家公司也没交这个税呀
主营工程物资的也要交这个税吗?
和主营没关系,只要你涉及到广告和娱乐业的业务就要申报