你好 剩下的材料 你去冲原来领用的时候分录 是的。 你看下你之前领用分录怎么做的

老师,我们工厂已经生产过产品,并且已经取得过收入,但没有走公司账务,现在这些产品的成本核算不出来,也不打算管之前的了,剩余的原材料,库存商品怎么做账务处理,我做期初数的话这些原材料得有购买时的付款依据吧,我怎样做才合理
老师,我们工厂已经生产过产品,并且已经取得过收入,但没有走公司账务,现在这些产品的成本核算不出来,也不打算管之前的了,剩余的原材料,库存商品怎么做账务处理,我做期初数的话这些原材料得有购买时的付款依据吧,我怎样做才合理
老师 您好!请问领出的原材料,库房已经出库,月末盘存生产线上还剩有的原材料,账务处理该怎样做?分摊成本是应该减出来 对吧?会计分录该怎样处理?
老师,请问餐饮中央厨房的成本怎么处理?中央厨房自购原材料,加工成本之后对门店出售。月末盘点有原材料,有库存商品,对出品率有要求,比如一斤出2份这种。按收入记成本,我这个成本应该怎么记?按原材料的消耗记吗?产成本就记库存商品就行吗?分录应该怎么做?
老师你好,我们是一家汽车销售和维修车辆公司,有一部分配件上月已经从库房领出去了,但是本月未结算未收款,关于这提前领用的材料应该怎么处理? 借方:主营业务成本—未结算材料成本 贷方:库存商品 这样做对吗?
老师好,合同签订的是一个套装的产品,实际包含了很多硬件,硬件都是外采的,然后京东已经开票了,那我开票给客户的时候也是要按硬件单独开具发票的吗?能直接写**套装的吗?
对公发放“出差津贴”给老板,按照200~300元/天,月可以拿6000~9000元,这个不需要申报个税吧?
老师丧葬用品怎么开票,含税还是不含税
请问给员工的奖金,员工需要交税吗
年底公司需要交回我自己代账,就这几天,我需要开专票不会开?
郭老师,我们做数字化转型的费用,要分摊给企业的研发部门吗,都是公司的
老师您好,工商注销需要公示几天
老师,一般纳税人收到保险公司的赔偿款后,怎么做分录
郭老师,我们做数字化转型的费用,要分摊给企业的研发部门吗
郭老师继续接下哦哦拉拉
领出的分录 是借:生产成本 贷:原材料
你好 现在做借原材料 贷生产成本 。冲 成本
但是 实物没有退回库房哦 在次月的时候 产线又继续耗用了的啊
你好 那你就冲生产成本 账上做冲。 后面 实际用了在做领用 做一下领用分录。 单独做备查表登记说明即可