你好 剩下的材料 你去冲原来领用的时候分录 是的。 你看下你之前领用分录怎么做的
老师,我们工厂已经生产过产品,并且已经取得过收入,但没有走公司账务,现在这些产品的成本核算不出来,也不打算管之前的了,剩余的原材料,库存商品怎么做账务处理,我做期初数的话这些原材料得有购买时的付款依据吧,我怎样做才合理
老师,我们工厂已经生产过产品,并且已经取得过收入,但没有走公司账务,现在这些产品的成本核算不出来,也不打算管之前的了,剩余的原材料,库存商品怎么做账务处理,我做期初数的话这些原材料得有购买时的付款依据吧,我怎样做才合理
老师 您好!请问领出的原材料,库房已经出库,月末盘存生产线上还剩有的原材料,账务处理该怎样做?分摊成本是应该减出来 对吧?会计分录该怎样处理?
老师,请问餐饮中央厨房的成本怎么处理?中央厨房自购原材料,加工成本之后对门店出售。月末盘点有原材料,有库存商品,对出品率有要求,比如一斤出2份这种。按收入记成本,我这个成本应该怎么记?按原材料的消耗记吗?产成本就记库存商品就行吗?分录应该怎么做?
老师你好,我们是一家汽车销售和维修车辆公司,有一部分配件上月已经从库房领出去了,但是本月未结算未收款,关于这提前领用的材料应该怎么处理? 借方:主营业务成本—未结算材料成本 贷方:库存商品 这样做对吗?
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
领出的分录 是借:生产成本 贷:原材料
你好 现在做借原材料 贷生产成本 。冲 成本
但是 实物没有退回库房哦 在次月的时候 产线又继续耗用了的啊
你好 那你就冲生产成本 账上做冲。 后面 实际用了在做领用 做一下领用分录。 单独做备查表登记说明即可