同学你好 借工程施工 贷应付账款
老师 请问应付账款贷方有余额借方也有余额应该如何冲平,我看之前做的是借:应付账款,贷:银行存款,或者是反过来,我们是做工程的,涉及的工程项目二十多个,应该如何做
老师,前任会计代扣员工个人承担部分公积金时做,借:管理费用—工资 贷:其他应付款—公积金;代缴时,借:其他应收款—公积金,贷:银行存款。目前其他应付款—公积金借方余额三万多,这历史遗留问题也查不清了,请问如何平账(正确余额应该是当月代缴金额)?
老师,请问我公司一项工程承包给包工头做,包工头先打款到公司账上,再从公司账上打出去付货款,我的账务处理是这样的,1.借银行存款,贷其他应收款,2.借应付账款,贷银行存款,这样操作的话,其他应收款在贷方的余额越来越多,我该怎么做?
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
请问一下老师,我们财务经理要求我们银行存款每收到一笔钱,都要先做,借:银行存款、贷:应收账款,应收账款借方明明没有余额,还有每付一笔钱都要先做,借:应付账款、贷:银行存款,之前根本就没做过这笔业务的账,应付账款借方也没有余额,这样做账对吗?
老师您好,我们是餐饮店,别的门店要我们帮他从总部进货,然后给我们钱要怎么做账
请问老师,把证书给代理记账公司办许可用有没有风险?
请问一下,生产企业购买的固定资产进项税可以抵扣销售货物的销项税吗?
辞退员工给的经济补偿金要申报个人所得税吗?在哪申报
老师,个体户定期定额征收个人所得税(经营所得)的税费怎样算,比如核定一个月是45000,一个季度是135000,但这个季度开票是29万多,
江苏省残保金申报人数刚好30人也需要交费吗?关键是减免性质的那个选项还勾选不了
你好,老师,我们的厂房的房东昨天去税务局代开了发票,写了所属期2020-2025,分了6张发票。我们应该怎么调账啊?
每个月的工资是不是要在当月计提,比如8月的工资计提到8月份,但实际情况是8月发放的是7月的工资,那个税申报系统就申报8月发放的7月的工资,那账上应付职工薪酬借贷方就相差一个月的工资,是这样的吧?
@朴老师,我们购进工具低值易耗品和劳保用品,计入什么科目?领用计入什么科目?请写一下购进和领用结转的账务处理?
咨询下:个人出租非住房给企业,租房合同需要交印花税吗?
老师可以换一个科目吗
工程施工
能不能用这个项目的借方,冲减另外一个项目的贷方,因为这些项目以后都不会出现了
可以的,那你直接用成本 主营业务成本
能不能用这个项目的借方,冲减另外一个项目的贷方,因为这些项目以后都不会出现了
只能各项目自己冲,不能混冲的