你好 你需要价税合计入成本去。 到时选择勾选不抵扣处理就行了。 不填报

老师,我收到一张专票,但是这个项目是简易计税,我不能抵扣,我可不可以不做进账,做凭证不价税分离了,直接计入工程施工,勾选时就选择勾选不抵扣可以吗?填表怎么填呢?
老师,我们收到了一张专票,但是项目是简易计税,我们不能抵扣,我可以在勾选平台选择“勾选不抵扣”吗?可以的话,我在做分录时,是不是就不用做进账税了,直接全部进入成本是吗?
老师,简易计税项目收到对方专票,我可以在勾选平台上认证选择不抵扣,就可以直接价税合计入成本,不转出进项税,这样操作可以吗
老师,这个月员工宿舍买了高低床,但开的是专票,我可以价税合计入成本费用吗,勾选时直接选择不抵扣可以吗?
老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是工程是简易征收,有一部分专票收到后我选择了勾选不抵扣,如果我选择勾选不抵扣了对方单位还可以自己单方面冲红吗?
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
老师,勾选不抵扣有这一项是吧?
你好 是的 记得选对了就行了。
填附表二的时候认证多少份的时候,是不包含这一张,是吗?
你好 不包括。 你没有认证的
老师,如果我计入进项税的话,我先计入应交税金-应交增值税-待认证进项税额,后期转出我怎么做分录呢?
你好 做进项税核算。 你做进项税说明你认证了哦 借 费用或者成本贷进项税转出
老师,我想计入再转出,我是不是要从待认证先转到进项税,然后再从进项税转到进项税转出呢?分录写一下老师
你好 是的 。 借工程施工 应交税费-待认证进项税贷银行存款。 认证后:借进项税贷 应交税费-待认证进项税 ;转出:借 工程施工贷进项税转出