你好!不用计提,缴纳时分录 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金)

你好,2019残保金缴纳怎么做分录,用不用计提
老师,缴纳残保金怎么写分录?用计提吗?
计提和缴纳残保金会计分录怎么做
公司计提缴纳残保金的会计分录怎么做?
老师你好,公司交的残疾人保证金计提跟缴纳的会计分录怎样做呢?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,核销坏账需要哪些附件?
个体户开具不动产租赁的发票税率是多少