你好,同学。 之前一次扣除,后面再申报就是调增了的。

我19年的固定资产在申报企业所得税时,进行了一次性扣除,请问我2020年要讲账上的折旧金额调减在企业所得税的申报表中要区别调整减少呢
公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
企业所得税年报,五百万一下设备想一次性扣除,固定资产调整表要如何操作呢?A105080表12行要如何填写呢?我要一次性折旧设备的金额是两百多万
请问老师,公司2022年的会计账务上计提了2000元的企业所得税,但是2023年在做2022年汇算清缴的时候,我把部分固定资产作为一次性加速折旧申报了,由于这个调减,最后我需要缴纳的企业所得税只缴纳500元而已。由于固定资产加速折旧,最后企业所得税少缴纳了很多,这样会计账务上需要去调整什么吗
老师你好 我们是小规模纳税人,现在在申报去年的企业所得税申报表,现在这个固定资产的累计折旧额要在企业所得税前做纳税调整了吗?
请问老师:甲方的中标通知书是25年中旬的,我是乙方,是一般纳税人户,承包甲方的劳务,劳务要26年3月份才施工,这个劳务发票可以开3个点的简易计税发票吗?
老师啊,缺这个成本票,比如这个包装物的暂估,他这个对报的所得税有什么影响啊?
2月份28天如何计算日工资,我公司就是不管30天,还是31天,还是28天,都是按30计算日工资,怎么正确计算工资,有统一的算发吗,麻烦分析分析
老师,建筑公司,开票有简易征收和一般征收,2月开简易征收15万,一般征收10万,进项税额8900元,根据税务局要求,当月申报增值税时,要按一般征收占总收入的比例,来抵扣增值税,剩余进项税额要转出,想问问申报表应该如何填写
老师,我们公司目前在前期建设期(买土地建厂房),然后请的项目经理,他得工资我怎么做会计分录,是进管理费用么还是在建工程工资里面???
老师您好,我是新手,请问每月结转增值税时,如果有待认证的增值税,这个怎么处理?谢谢
老师,进料加工业务免抵退税核销怎么操作
早上好老师,公司来了新的技术工,老板定的工资是8000元,个税上该怎么处理呢?每个月要计提么?工会经费和个税申报都要按照8000吧
老师你好 请问房产税跟土地使用税 税源采集信息在哪里填 是不是每年年初都要填报 以往的房土地的税源信息在哪里查看
已经采集的税源信息在哪里查
你弄错了
你之前一次扣除是享受了优惠。 现在你后面是要纳税调增,你是觉得哪里错了
老师请把你的思路说一遍
比如200的资产,你折旧每年40,税法一次扣除了,第一年你是调减了160 第二年,你会计上还在扣40折旧,税法上扣完了不可再扣了,调增会计扣的40
你说的是利润的调增吧,我说的是费用的调减
那就是一个意思了。我说的是利润调整。 你如果是费用,就是调减哈
请问我要如何在所得税的申报表中填写这个调增的40万元的折旧呢,请老师指教
折旧明细调整表里面,你直接填写调增金额即可的
在固定资产折旧摊销及纳税调整的表格中,账载金额下的本年折旧摊销金额填写会计准则实际应计提的折旧额,然后再填写税收折旧金额,然后就带出纳税调整金额了吧,下面栏次还有个固定资产一次性扣除的那个栏次不用填写了吧
是的,后面的不填写了的