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老师您好,我是新手,请问每月结转增值税时,如果有待认证的增值税,这个怎么处理?谢谢

2026-03-06 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-06 08:30

这个是没有勾选的发票不需要处理 一直在借方有余额就行

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快账用户2478 追问 2026-03-06 08:32

如果以后月份认证了,就在认证当月再做结转,是吗

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齐红老师 解答 2026-03-06 08:33

对的是的,是这么做的

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快账用户2478 追问 2026-03-06 08:34

谢谢老师

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这个是没有勾选的发票不需要处理 一直在借方有余额就行
2026-03-06
结转需要交纳的增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 323 贷应交税费-未交增值税 计提城建税 借税金及附加-城建税 贷应交税费-应交城建税16.16 待认证不需要结转
2023-06-24
您好,工作中是我们进项发票取得太多了,不想申报在增值税主表里形成留底 先做到 借:应交税费-待认证进项税额或待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 待认证进项税额,待抵扣税额这2科目本来不是核算这些的,我们只是为了过渡
2024-07-31
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费未交增值税
2022-05-23
进项销项每个月有余额吗?如果有的话,你留底了就不需要做。
2025-08-06
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