同学你好!现在开具红字发票不需要去税局,可以自己在税控盘进行开具,不需要对方写说明。
老师,你好,我公司收到对方公司给开的增值税专用发票,已经抵扣。现在对方说开错了,需要退回,还让我开具红字发票信息?请问我该怎么开票呢?
小规模纳税人,增值税专用发票跨月退回,对方公司要写什么说明吗?我开票方,是收到退回的发票后,直接可以开具红字发票红冲吗?需要向税局说明情况申请开具红字发票吗?
您好,去年给购买方开的增值税普通发票,现在需要退费,我们开红字发票是直接开具吗,不用对方把发票退回来吧
老师 这种通行费能勾选吗
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
老师,发生的投标费用,中标后需要分摊吗?
你好,老师,我们是一家酒店,由21间房,我们想合理的避税,在平台上我们规划成14间房,为小型酒店,暂时不需要办理特种行业证,主要为了合理避税,但这个风险感觉很大,因为我们的营收大概有1000万一年,如果在运营后,临时做拆分,税负的浮动会由异常,请问老师,有什么好的规划?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
好的,有开具红字发票流程吗?我们增值税专用发票是税局代开的。
如果是税务局代开的情况,你得去税局代开红字发票,那要对方补个拒收说明的。
对方公司拒收说明怎么写,写好了对方公司盖上公章是吗?
我开票方是上月11月份开发票的,对方公司准备明年21年1月份付款,所以现在要退回,明年21年1月份再开,对方公司这样据实说明情况,盖上公章可以吗?
原因就写金额开错,退回就行了,写清发票对应的编号,发票号码,金额等票面信息
写好了,对方盖公章,还要写清楚未进行进项税额认证抵扣。
但是我们明年1月份会开具一张同样金额的发票,这样会不会不好呢?
同学你好!这个没有关系的。
好的,我们之前税局代开发票,是在电子税务局自己开好,然后去税局将发票打印出来,现在开具红字发票,是怎么操作呢?
你好,如果是税局代开的,还是继续去税局开红字发票的喔
税局代开和自行开具发票只能二选一。
在电子税务局上操作吗?是在深圳的!
如果开具蓝字是在电子税务局,对应的也是在电子税务局,具体操作流程可以询问税务局那边的,也可以带上我说的那些资料直接去税局代开。
好的,谢谢老师!
如果没问题了,麻烦同学给个好评哈!谢谢你!
好的,不客气!
不好意思!我不应该回复信息,回复后无法评价!
哈哈,同学,没关系的。