你好!虽然是一起交的按月分开做

我公司是七月工资八月发,八月份公积金有变化,这月现在个税申报,我理解的:工资是七月,社保和公积金填八月的,老师这样对吗?
老师我们七月新开的公积金帐户,九月份扣除了七八两个月的款,之前没做计提九月做帐需要先补提,再做扣缴分录吗
老师您好,我七月份月末开通公积金,八月份缴纳7.8月份公积金,我七月计提了七月一个月的公积金,八月份合并支付的会计摘要写几月呀,公司的社保是每月缴纳上个月的,我公积金月份感觉很乱。
请问老师,我们当月缴纳当月的公积金,在做6月份账里,我计提的是几月的公积金?社保是当月缴纳上月的,那么计提的是几月的社保?
老师,我们是次月发放上个月工资,社保是当月扣缴上月的,公积金是当月扣缴当月的,这样的话12月份缴纳的11月份社保和12月份公积金应该在几月份的工资里扣合适?
老师,公司要给我报销物业费,物业给我开的发票抬头是业主个人名字,能入账吗?
老师我们这边有个公司差我们公司的钱,现在他要我们开票给另一个公司,说另一个公司差他们钱,如果我们要给另一个公司开票的话需要准备什么资料!另一个公司不给我们签合同
借,主营业务成本,贷 库存商品这个分录是手动输入还是做账软件结转损益的时候自动生成啊,老师
老师,关于买10送1的问题,这个要怎么开票?
老师进项税额转出会计分录怎么做
收到即征即退的税款,怎么做分录
这个月发票额度不够了,但是这个月确认收入并即将申报收入,下个月将发票开出,这个收入是算12月的还是1月的收入?
公司买进的黄金发票一定要入账吗?怎么入账?
自购办公室,已在发票开来开始就计提折旧了,后面的设计费装修款、软装什么的怎么计提,
商业承兑汇票到期后,付款方没有按时付款,过期的承兑汇票需要持票方作废处理吗
老师。工资表是直接扣了两个月的。这样做不就对不上了吗
你好!工资表是计提的,分开做总数是不变的
那我是不是七月份增加一笔支付七月公积金的凭证。老师
你好!不用按实际缴纳月份做就可以
六月加计提七月公积金。七月支付七月公积金然后计提八月公积金。以此类推。
你好!你不是7月份开始的吗?
七月月末开通。实际七八月份扣款都在八月份发生。
你好!凭证在8月做缴纳就可以,7月计提
老师,那八月份缴纳凭证写支付七八月公积金?七月计提也是计提七八月吗?
你好!公积金你们当月缴纳当月的把,7月只计提7月的,支付在8月所以7、8月写在一起但是分两个科目写不要在一起,也就是借方两个公积金贷方一个银行存款
我知道了。谢谢老师
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