借:其他应收款 贷:财务费用 应交税费-应交增值税(销项税额)

老师,公司借给其他单位借款,收取利息(开发票)的。 借出时, 借:其他应收款 贷:银行存款 收到时, 借:银行存款 贷:其他应收款 那开出利息发票时怎么做账呀?
老师,计提老板跟公司借款的利息,那分录是:借:其他应收款,贷:其他营业收入。收到利息时,借:银行存款,贷:其他应收款。对吗
老师每次公户给老板银行转钱用途为什么是还款呢?而且做账时收到的银行账是摘要写借款,借银行存款 贷其他应付款或其他应收款。 付出钱时摘要写还款 借其他应付款或其他应收款 贷银行存款。
老师做外账得时候, 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 :银行存款 财务费用 贷:应收票据 还是 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得,这个是怎么处理呐!
老师请教一下,我们公司主营业务不是投融资,最近把一笔闲置的银行存款借给一家兄弟公司,按季度收利息。我这样记账:钱借出去的时候,借:其他应收款 贷:银行存款,收利息的时候借:银行存款,贷:其他业务收入。这样对吗?老师
老师 分公司连续五年都是自己申报税 今年想和总公司合并申报可以吗 由25变5的所得税 分公司和总公司不在一个城市
一般纳税人一个月销项税额度多少有什么规定
社保局扣的,原路返不了,只能另一家公司对公账户转给我们,对公账户转的话会有影响吗
想咨询下:社保本月增员,下月扣缴。公司11月21日增员,10月社保上家已经扣缴完了。目前系统提示如图。养老、失业下个月支付没问题。工伤为什么这个月还扣缴?这三个不是一起处理吗?
那另一家公司可以用对公账户转回这部分给我们吗
老师就是公司原来注册资本是一千万,一个占比90%,一个占比10%,目前都认缴制的,以前新公司法出来都想减资的,可是我们应收的钱没有到位,要是减资了省就变成市了,所以一直没有减资。刚想把占比90%的股东实缴33万进去,因为账上资金不够了,要付款的,可是我们到时肯定注册资本一千万不会实缴到那么多的,因为没有这么多资金,所以会去减资,可能减资到100万,占比不变,就怕到时会产生个税,这到底怎么做比较好,可以实缴进来吗?怎么处理比较好了
住院基本医疗保险和综合基本医疗保险的区别是什么
是和企业交个人所得税划算还是自己个体交个人所得税划算少钱
郭老师,收不回来的押金,做什么科目
公司营业执照拿到手,税务局作哪些