你好,具体是筹建期的什么业务呢?

老师,就是我们企业是筹建期间,还没正式营业,内账来的,接着现在厂长那些拿过来一些单据报销,例如买五金配件,皮带,接着平时其他人报销。老板车费,过路费,等一系列报销。我是不是应该摘要写清楚支付购买什么,接着借长期待摊费用_开办费。贷库存现金。平时他们报销我都这样做分录?
老师,公司筹建期间的好多费用是法人付的钱,比如买的香烟,餐饮费,买的花和插排都没有发票,他来公司报销这些费用,我要怎么入账啊?让他拿什么当做账凭据
老师,公司筹建期间的好多费用是法人付的钱,比如买的香烟,餐饮费,买的花和插排都没有发票,他来公司报销这些费用,我要怎么入账啊?怎么写分录?让他拿什么当做账凭据
电费水费发票名字无法更改,取得以前公司抬头发票是只可以报销不能税前扣除吗?给员工宿舍交暖气费取得房东名字个人发票怎么账务处理,房租未入账,还有筹建期间的购买低值易耗品没有入库怎么入账,长期待摊费用筹建期结束可一次性转入管理费用开办费么?谢谢老师,问题比较多
老师如果筹建期结束,但员工还有些人拿着筹建期的发票才过来报销,这时该怎么做账
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
费用报销
你好,筹建期的费用报销 借:管理费用—开办费,贷:库存现金等科目
已经过了筹建期,但经营期时拿的单子是筹建期发生业务费用过来报销也还可以记入开办费是吗
你好,已经过了筹建期,发生的费用就不需要再通过管理费用—开办费明细科目了。
可这些费用是筹建期发生的,只是这些员工等到好长时间后经营期才来报销
你好,那也不需要再通过管理费用—开办费明细科目核算了。
那怎么做账老师
你好,发生的费用,借:管理费用等科目,贷:库存现金等科目 就不需要通过开办费明细 核算了。
就当是经营期发生的业务是吗?
你好,是按筹建期发生的业务,但是现在已经是经营期了,就不需要再通过管理费用—开办费明细科目核算了。
嗯,如果是付筹建期发生的人工成本和材料等,还是做账应付账款,贷银行存款,等来票,借原材料,贷应付账款是吗
你好,是的,是这样处理
老师,有时票没开过来,付款了,借方到底是借应付账款,还是预付账款
你好,有时票没开过来,付款了,是通过预付账款核算的
那应付账款这个是什么时候用
你好,发票来了款项没有支付
预付账款之前的意思不是货没到,提前预付了款项吗,如果我货到了,发票没到,付了款,这个不应该算应付账款吗
你好,如果我货到了,发票没到,付了款,账务处理是 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估