你好,一般的系统会根据出库单结转成本,这种情况就要核对下有没单独做过直接调主营业务成本的分录,具体问题要核对主营业务成本明细账,看下对方科目是不是有不是库存商品的
老师,您好,1—11月科目余额表库存商品的贷方余额和主营业务成本的借方余额不一致,库存商品的贷方比主营业务成本的借方多,这是哪里出了问题,要怎么调
倒挤结转成本的时候,有一个分录是借主营业务成本,贷库存商品,借方发生减掉贷方发生额减掉盘点的余额,等于这个卖的成本,库存商品减少在贷方,这样就不对了,怎么解决
老师你好,这个库存商品的话不能出现在这个期末余额这边贷方吗?一定要在借方吗?就是这个科目余额表主要看。哪里?
这个月赔钱卖了一批库存商品导致主营业务成本大于主营业务收入 期末没有实际的库存但是库存商品期末借方有余额 这个该怎么处理
老师,您好,从研发费用设备转出1万,到主营业务成本,这个会计分录怎么做,我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ,发现科目余额表上的管理费用,和利润表上的管理费用不一致,科目余额表上管理费用多了1万元,麻烦老师看看问题出在哪里,谢谢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。