你好 向贷款公司做短期借款,其他做其他应收款
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,我们公司收到挂靠方打到我们公账代付材料款,做账借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,收到发票借:工程施工-某某项目贷:其他应收款-某某项目,我想问一下最后其他应付和其他应收怎么平账呢
老师你好,最近做账对于其他应收款和短期借款有点疑问?我们公司的借款分几种情况,一类是员工跟公司的借款,一类是项目向其他私人的借款,一类是股东向挂靠方的借款,还有一类是向其他贷款公司借款。请问哪些挂往来账,哪些做短期借款?
老师你好,有个问题想咨询,比如我公司是独资企业,向银行短期贷款1000万,法人的账都是挂往来,他通过私人账户还银行的贷款公司一直是不知道,现在知道以后实际还欠银行200万,但是账面还是显示1000万,打还款凭证调整账面短期借款为200,其他应收款~法人250万,其他应付款~法人(负数)300万,还剩下的250万是属于公司的还是挂其他应付款~法人的呢?
购买固定资产入了管理费用,现补录固定资产怎么出分录。
捷锐通财务软件联系电话是多少
老师,合作社被升级为一般纳税人,还会继续享受免税吗
事业单位的在编人员有个年度考核奖的退款,在工资表中已做其它扣款项扣回账户,个税申报时要怎么操作这个扣款
老师您好,施工行业,工地上临时用的工人,没有发票,给他申报工资,计提发放工资分录是借:管理费用,贷:应付职工薪酬,还是借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付职工薪酬
老师实发工资比计提工资少发了,确定这部分工资以后也不支付了,怎么处理?
老师外贸企业出口退税,报关单上单位是个,但是进项发票单位开的字母pcs这个退税有影响吗
老师 我这个月的增值税申报数据自动汇总 没有获取到我7月30号开的最后一笔发票金额,这个要怎么处理伢
老师你好,我们公司有个专用账户,我在税务局备案我应该选哪一个
老师,我8月申报个税。按什么申报?