同学,你好 预缴时 借应付账款(或者预付账款) 贷银行存款 分摊时 借成本费用 贷应付账款(或预付账款) 一般纳税人还要考虑增值税抵扣

请问一下,水电费是预交,次月给发票,请问一下会计分录怎么做呀?
老师,请问一下水电费的分录怎么做啊??
老师我想问一下事业单位年末预存电费,水费怎么做分录,财务会计和预算会计
请问本月开票,下个月异地预交税金会计分录怎么做?
请问一下电费我是每月计提了,在次月收到发票冲预付,分录借方是冲成本吗
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?