借预付账款贷银行存款 借管理费用等贷预付账款
老师问个问题,关于电费:我们我们单位有个客户,我们给他代缴电费,过程1:他们给我们预交电费,过程2:我们单位给电厂预存电费,过程3:我们向电厂打印发票做账。这几个过程怎么做会计分录
老师,这个是我上周问的,我们公司先代收电费,然后又向电厂预存电费,然后每个月我们去电力公司打印发票,这一系列的会计分录,我没有弄懂,你在说一下
请问我们已经退租了 但是电厂还是扣我们的电费,开我们的电费发票, 承租公司将这部分多扣的电费还回来了,这个怎么做账?我们需要开票给对方吗?只是电厂扣错公司了而已。
老师,我想问下,我们2月份交电费是8000元,实际收到对方开的进项专票也是8000元,但是我们实际用的电费也就是2000元,相当于我们预存电费了,这个8000元和2000元怎么做账
老师麻烦问一下,就是我们公司一个租客,又是我们的的供应商,他们要交的电费全部用来抵扣电费我要怎么做这个会计分录。账务处理。
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
请问老师,一般纳税人企业收到的代订机票的发票是普通发票,能抵扣吗?如果能填增值税报表的哪一栏,谢谢
我在计提所得税费用时,其他的损益结转完了以后,我又计提的所得税费用。填利润表的时候这次计提的所得税费用要填上吗?
老师,进项税有余额怎么转出啊
什么叫可结转以后年度弥补的亏损额?他的意义是什么
老师,新开办企业,在一网通办理,有个人员信息,手机验证码是要去哪里认证的吗
老师,贷方不是银行存款呢?
你好,那你们支付的怎么做的。
这个多付的钱是前几个月就付了的,我们容改需,实际不用这么付这么多钱的,所以现在发现多付了,我就不知道怎么做账了
你当时支付的怎么做的?直接做了费用吗?
是的,支付时:借应付账款 贷银行存款 收到发票时:借其他业务成本 贷应付账款
当时多少了的费用发票也已经开具了的,所以下个月是直接用预存款抵消电费,但是没有发票了
你好,那现在借应付账款贷其他业务成本 你在消费了之后,再做借其他业务成本,再应付账款。