你好,你需要再到税局冲红这个发票,带上红字信息表2份,购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,

我是购买方,对方给我开的增值税专用发票,已经跨月了,发票呢我还没认证,我给对方寄回去了,对方现在说让我开红字信息表,是这样吗?我以为是他们开的,我又没有认证抵扣,为什么是我开,不是他们开的吗?
老师,我开了一张专票但是金额错了,对方也认证了,我这边开了一个红字信息表,因为时间间隔一个多月,合同挺多的就开错了,我的红字信息表已经开了,不是对方给我开的信息表,我这种情况怎么办?我是应该把红字信息表和开的销项发票都给他们是吗?对方走一个进项税额转出?
我们是小规模纳税人,去税务局代开的专票,现在因为票面金额开错了,跨月了,对方已经认证了,现在对方开具了红字增值税信息表,我该怎么做呢?
老师,麻烦问下我们小规模纳税人我们是销售方,我们开了一张专票出去,现在跨月了购买方已经认证了,叫我们开红字发票,怎么开呀
老师您好,我们是小规模,6月开具的专票发票,由于税率错误,这个月开具红字发票,重新开具专票。 想问,如果对方已经抵扣,对方申请了开具增值税红字专用发票信息表,这个信息表,我们销售方是否需要留存作为原始凭证入账?
老师,请问公司招收学员培训无人机学习需要什么经营范围才能办理这些业务的
老师 请问一般纳税人进项税额,有哪些情形是不能抵扣的?
请问老师!25.9月份更改的24年的年报!当时是进项加计抵减未计入营业外收入才做的调整!现在税务局打电话说和24年的财务报表不一致!请问我以哪个为准!账没动噢
麻烦,我找郭老师,有个问题,有一个员工她在之前的单位申报个税有专项附加扣除,工资6300,没有扣过个税,但是发10月份工资的时候她转到我们单位了,申报个税系统时候她的专项附加扣除没有变更成我们单位,专项扣除下载更新也没有她的名字,我就申报了个税了,个税系统扣了她个税39块钱,这个月该发11月份的工资了,她的实发工资是6003,她已经变更成我们单位了,那10月份扣的39的个税我这月是不是得给她加到她11月工资里还给她?
老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理
服务行业,支付了20万预付款,没有发票,只做接,预付账款,贷银行存款,可以吗
固定资产≤500万一次性扣除的这个政策是到啥时候
老师,新公司12月做了税务登记,1月份要做工商年报吗?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
电子税务局上面不可以申请吗?
你之前在网上申请代开过,你们那可以的话,可以网上申请的,
可是对方图片红字信息编号是空的呀,我怎么开呢
你问对方,审核通过会有一个编号的。