同学,你好 这样对的

您好,老师。我是上个月开具发票并做账。借:应交税费-增值税 贷:银行存款 这个月我才收到对方部分货款并做账。借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。 请问这样做账正确吗?
老师好,给对方单位开具发票,也收到转账, 是不是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交税费,销项税 这样对不
冲无票收入,开了票,也收到对方的钱怎么做账 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 红字 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收帐款
老师,销售出去商品,开具了发票 借:银行存款 100 贷:应交税费 1 主营业务收入 99 这样对不对
您好老师。开具发票但未收到款这样记账对吗? 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 收到货款记为 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款
有加油费,过路费和餐费可以。都归为差旅费吗
各位老师大家好,我们公司要贷款,老板总是让我做增加收入的报表呢,这个做了收入还有成本呢,我不知道应该做呢,老师指点一下,谢谢
老师,我们有员工离职,这个月需要给员工上社保,这月申报了,但是没有缴费呢,是这个月做减少还是下个月做减少呀
请问公司组织旅游的费用可以税前扣除企业所得税吗
老师,我想问一下,运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢,我可以直接看资金账单支出的确认吗
老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
连锁超市的收入,只有小票,都不开票,怎么税务申报
老师,采购进来的苹果是从农户手里按斤收购的,也取得了免税普票,发票上是按斤开的,采购单价不一样,入账是按照发票做的,我们在销售的时候会进行分选包装,按不同规格的装箱去出售,如果按照当月的销售去结转成本,但是销售出去的发票上是按照箱装的件数核算的,那在成本结转时应该如何操作才能匹配?非常感谢
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
会计学堂怎么登陆电脑端
那如果是借:应收账款 主营业务收入 应交增值税/ 借:银行存款 贷:应收账款 这样可以做吗?
同学,你好 也可以的