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您好,老师。我是上个月开具发票并做账。借:应交税费-增值税 贷:银行存款 这个月我才收到对方部分货款并做账。借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。 请问这样做账正确吗?

2020-09-01 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-01 09:35

你好 上个月开票 借:应收账款 带:应交税费。 主营业务收入 这个月收款 借:银行存款 带:应收账款

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你好 上个月开票 借:应收账款 带:应交税费。 主营业务收入 这个月收款 借:银行存款 带:应收账款
2020-09-01
您好,按照上面这么做就行
2022-07-28
你好,没问题,是可以这么做账的
2024-04-10
你好 是的。 红冲在做一遍收入处理
2021-02-03
你好,是的,分录是正确的。
2021-01-21
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