你好 开红字发票 冲当期收入
老师,公司是做奶茶加盟,客户加盟后在我公司采购物料,收到订单后公司就把订单下给供应商,由供应商直接发货给客户,请问该如何做分录?
老师,我是一家生产企业,我们的产品由一个全资的子公司来代理销售。我们对子公司有销售任务销售返利,任务完成了给相应的现金返利。子公司收到返利时候可以开返利发票给母公司吗。
我们是总公司,给加盟商订销售任务,返利应如何做账?
我公司是分公司,本月月初返给下面经销商销售返利50000元,这笔款月末我向本公司总部申请后又返回给我们55000元,请问一下这个如何账务处理
代理销售公司,收到加盟商5万,转成本给总部4万,总部按4万的标准折成商品6万发给代理,代理折成商品5万给到加盟商,老师,想请问账务如何处理?
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
如何做分录
你好 收入分录 一不变 金额负数