你好,改税率的,当年的“递延所得税负债”发生额=年末应纳税暂时性差异×新税率-年初应纳税暂时性差异×旧税率
老师,解释一下第五题,看不懂,谢谢
老师,第五个小题答案开始后面看不懂,麻烦解释下呢,谢谢
麻烦老师看看税务师第五题,进行解释,谢谢
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麻烦老师看看第六大题第五小题,进行解释,谢谢
纳税人减免税申请核准表怎么填?
老师,对于一个宠物小规模公司来说什么是它的成本?
这题的优先股要考虑税吗?
国外客户到中国买东西,付20%现金美金,付80%银行打款,是否能正常报关退税
老师,个人给集团做培训的收入,集团给个人打的款属于劳务费,这个劳务费集团需要让个人开具发票,个人开具发票的话去税务局代开吗?这个税务局按照去个人本地税务局开具可以吗
老师,专项附加扣除各项如何申报?
股东会会议决议解散模板
老师,股东实缴资本,打款备注什么?投资款?
利润表中上个月亏了2万,这个月赚了3万 利润总额栏和净利润栏 怎么填
老师你好,公司 原来购买了两台机器,已付完款,但没有折旧完,后面以旧换新,又买了两台机器,原来两台机器要清理掉吧,怎么做分录
你好,以下的推算过程,请参考: 项目2019年末25%固定资产原价360残值60累计会计折旧75期末账面价值285期末计税基础260应纳税暂时差异25递延所得税负债期末余额15%3.75递延所得税负债期末余额25%6.25当期确认的递延所得税负债2.5当期所得税247.5所得税费用250
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