同学你好!这个个税退的话 和疫情 没什么直接关系 是你平时预缴的个税 交多的话 汇算清缴 是会退给你的哦
老师今年疫情之下。每月交的个税。做汇算清缴时都可以退吗?
老师2019的个税没做汇算清缴,今年可以退吗
老师,疫情期间个人捐赠支出可以全额抵扣个税,那这个抵扣一定要用于2020年的汇算清缴吗?可以明年汇算清缴时候再用吗?
老师,上一年有利润交了企业所得税,今年亏损,这种情况在今年汇算清缴时可以把去年交的企业所得税退回来吗?
请问个税汇算清缴,现在还能清算往年的吗??例如现在要清算2022年含之前的可以吗?我同事说之前都没做过个税的汇算清缴,现在想申请退还之前可退个税?
问答详情师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
老师你好!审计费怎么做账呢
老师请问怎样在电子税务局里面查开出去的发票,钱到账没有的。
老师您好,请问一下劳务外包人员产生的相关费用,可以在单位报销吗?
师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
请问老师,之前的电费记在其他应付款,其他应付款贷方余额3112,现在预存了8169.67元的电费,开了9298.28元的发票,如果想转到管理费用,请问应该怎么做凭证呢,谢谢老师
老师,最近在说这个未开票收入有风险,但是我们不可能每个月销售额是多少就开多少票出去吧,而且我们的下游客户也很零散。未开票的也是未开票数据申报了增值税的啊,这样还是有风险吗?
资产负债表与利润表的关系
有没有使用中国工商银行的老师,想开手续费发票,单位客户纳税信息新增这里,地址填写公司注册地还是经营地呢
请问下经济代理服务这类要开发票在哪里大类
为什么要清缴 每月预扣是准确的呢
这个呀 每月预扣 是按累计数来的 有可能你的工资收入不平衡 会多交的 这个还不是主要原因 主要的 是有的人 除了工资 还有劳务报酬等 这些个税预扣 很高的 汇算的话 是合并计算的 很可能退税哦
预扣累计 和汇算合并是一个意思啊,合并就是按全年来 这样和预扣有差别吗?
额 这个肯定不一样啊 比如预扣劳务报酬 是X*(1-20%)*20% 而个税汇算的话 不是这样的税率哦
工资薪金应该是一样的吧?
这个基本是一致的 但是就像我前面说的 工资每月不相等 差异大的话 可能会有不同的 计算一致
刚才有个同事再问 说 今年疫情之下个税会退,还真不知道 所以来问一下
这个就算有 也不是全国政策哈 全国目前没看到这个政策 地方上的话 可能为了促进消费什么的 有这个
好的 谢谢老师!
不客气。加油加油哦