你好: 一般只有两种方式,企业都是权衡利弊进行选择。 1.没有发票,不能抵进项,企业所得税不能税前扣除。(小规模纳税人选择的可能性比较大) 2.花费一定的成本买票,虽然多支出了税额,但是可以抵进项,还可以企业所得税税前扣除。 盈利的一般纳税人会选择第二种。 亏损的一般纳税人会选择一部分业务有票,一部分没票。

老师,进项税发票开不出咋办,不想花那么多的税点买咋办?
老师,进项税发票开不出咋办,不想花那么多的税点买咋办?我们必须得给票子,没票不行,这是企业的基本要求花费成本买票怎么抵进项呢?
老师公司的发票不够用咋办,进项税太多,不知道咋处理
老师我们从小摊上买了200多块钱的水果,也开不了发票啊,咋办啊
老师留抵税额的时候少退了钱咋办有的进项不该转出,转出去了咋办
技术服务合同发票是几个点
新公司个人所得税申报时,零申报是不是就是人员信息采集完后就,收入填写为零后,就开始申报了吧,为什么会申报失败呢?
朴老师,请问一下我司是广州外贸公司,做出口退税,如果变更地址了,变更到同个园区,会重新下户?
请问老师,甲单位从农户购买大闸蟹,然后包装出售。请问甲可以享受税务部门优惠政策。
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
老师我看百度针对我刚刚问题说正常发生销售业务,还是得按规定开具发票的,如果不想开不想那么多的税点的话,可以多补记几笔会计分录,这是怎么补呀,这说法对吗?
你好: 目前老师列举的都是准则许可的处理。 如果网上其他见解,可以发过来一起探讨下是不是合理。