借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利,借应付职工薪酬 福利费,贷主营业务收入 ,应交增值税,借主营业务成本,贷生产成本 等等,原材料,

请问餐饮业公司宴请员工吃饭,免单,该如何做分录呢?还有结转的时候的分录怎么做?
老师您好,请问餐饮酒店业,股东平时宴请吃饭住宿的签单,怎么做会计分录?需要哪些做账票据?
你好老师,请问我们是餐饮住宿企业, 1.平时股东招待来访客户在自己餐厅吃饭,签单不用付款,这个需要确认收入吗,完整核算流程分录怎么做? 2.员工也在这里免费用餐(原材料都是统一的),需要确认收入吗?完整核算分录怎么做?
老师,老板偶尔让员工自己点餐午餐,公司报销,这个费用我怎么做分录啊?还有员工在外面吃的午餐有时候也会拿回来报销,这个又怎么录呢
老师,请问公司员工在项目地吃饭不方便,公司统一订餐对公付款,也有餐费发票,但是这个钱下个月算工资的时候会在员工工资里扣掉,这样的话,收到的发票是不是不可以入帐,请问付款的时候怎么做账,扣员工工资的时候又该怎么做呢 谢谢老师
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师那这个主营业务收入是按成本价确认还是按售价确认呢
这个对应是按销售价格了,
那像餐饮业平时购入的原材料都是直接入主营业务成本了,没用原材料,这个按上面结转成本的时候该如何做呢?
那就直接做,借主营业务成本 贷应付账款,
这一笔已经在购入材料时做了,发生宴请业务后的结转成本该如何结转呢?
那就不能再做,这个原则不是一个月,你这个购进需要做借原材料,贷应付账款,不能直接一次做主营业务成本下面,
餐饮业有些情况是可以做的,那之前已经做了,是不是要冲成本呢?
你这个之前做过不需要冲掉了,
这个就不需要做这个结转成本分录了
哦哦好的那就光做库存商品一类的结转就行了吧
你之前结转掉,现在就不需要再结转了,还消耗库存商品 ? 那是的,
嗯嗯好的
好的,我先回复别的学员了