借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利,借应付职工薪酬 福利费,贷主营业务收入 ,应交增值税,借主营业务成本,贷生产成本 等等,原材料,

请问餐饮业公司宴请员工吃饭,免单,该如何做分录呢?还有结转的时候的分录怎么做?
老师您好,请问餐饮酒店业,股东平时宴请吃饭住宿的签单,怎么做会计分录?需要哪些做账票据?
你好老师,请问我们是餐饮住宿企业, 1.平时股东招待来访客户在自己餐厅吃饭,签单不用付款,这个需要确认收入吗,完整核算流程分录怎么做? 2.员工也在这里免费用餐(原材料都是统一的),需要确认收入吗?完整核算分录怎么做?
老师,老板偶尔让员工自己点餐午餐,公司报销,这个费用我怎么做分录啊?还有员工在外面吃的午餐有时候也会拿回来报销,这个又怎么录呢
老师,请问公司员工在项目地吃饭不方便,公司统一订餐对公付款,也有餐费发票,但是这个钱下个月算工资的时候会在员工工资里扣掉,这样的话,收到的发票是不是不可以入帐,请问付款的时候怎么做账,扣员工工资的时候又该怎么做呢 谢谢老师
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师那这个主营业务收入是按成本价确认还是按售价确认呢
这个对应是按销售价格了,
那像餐饮业平时购入的原材料都是直接入主营业务成本了,没用原材料,这个按上面结转成本的时候该如何做呢?
那就直接做,借主营业务成本 贷应付账款,
这一笔已经在购入材料时做了,发生宴请业务后的结转成本该如何结转呢?
那就不能再做,这个原则不是一个月,你这个购进需要做借原材料,贷应付账款,不能直接一次做主营业务成本下面,
餐饮业有些情况是可以做的,那之前已经做了,是不是要冲成本呢?
你这个之前做过不需要冲掉了,
这个就不需要做这个结转成本分录了
哦哦好的那就光做库存商品一类的结转就行了吧
你之前结转掉,现在就不需要再结转了,还消耗库存商品 ? 那是的,
嗯嗯好的
好的,我先回复别的学员了