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老师好!问想问一下就是暂估成本实际成本回来的时候怎么做,会计分怎么做

2020-12-19 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-19 21:25

你好,暂估成本回来时候红字冲原来分录,然后按照发票金额再做一遍正确的。

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快账用户9234 追问 2020-12-20 09:08

老师暂估成本可以跨年吗?

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齐红老师 解答 2020-12-20 09:11

嗯,没问题,跨年也一样处理。

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你好,暂估成本回来时候红字冲原来分录,然后按照发票金额再做一遍正确的。
2020-12-19
您好 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款 收到发票 把上面分录红冲 然后再根据蓝字发票写分录
2021-10-13
你好 借工程施工 贷应付等科目 
2022-03-24
你好! 1、暂估入库 借:原材料 (暂估金额)。 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (暂估金额)。 2、暂估回冲 (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 (原暂估金额,红字)。 贷:应付账款——暂估/无票XX供应商 (原暂估金额,红字)。 (2)收到发票,做入库处理 借:原材料 (发票不含税金额)。 应交税费——应交增值税(进项税额) (税额)。 贷:应付账款——XX供应商 (发票含税金额 )
2022-01-13
你好 先红冲暂估的 再做 借库存商品贷银行存款等
2020-01-10
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