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老师好,我司是电力施工单位,今年预交的税费企业所得税多交了1.5万,企业其实没有那么多的利润,请年终怎样账务处理?施工过程中发生的工地小食堂的费用也没有发票怎样处理?谢谢老师!

2020-12-20 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-20 10:07

你好 你是季度预缴的吗 借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银行存款 做福利费 汇算清缴调增

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快账用户4543 追问 2020-12-20 10:34

老师,因为是工程施工中发生的小食堂费用,没有发票,怎样合理的计入工程施工的成本?

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齐红老师 解答 2020-12-20 10:35

没有发票也可以做到 借工程施工福利费贷应付职工薪酬

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快账用户4543 追问 2020-12-20 10:38

汇算清缴时还是不调增可以吗?

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齐红老师 解答 2020-12-20 10:39

你好 是的 调增就可以

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快账用户4543 追问 2020-12-20 14:15

老师,在确认收入时要预缴税费,多缴的所得税冲回,是借所得税费用贷应交税费的二级科目是什么?

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齐红老师 解答 2020-12-20 14:16

你好 冲所得税借应交税费企业所得税借所得税费用

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你好 你是季度预缴的吗 借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银行存款 做福利费 汇算清缴调增
2020-12-20
你好,如果做的不合理没有结转,可以去税务局更正报表的哈,重新申报一下的
2024-04-14
同学,你好 可以暂估成本
2025-04-18
您好,暂估成本是成本已经发生,没有及时取得发票,在2024年企业所得税汇算之前可以取得的发票,不能取得也需要纳税调增,缴纳企业所得税,老板个人消费的票,开票名称是公司,招待费和福利费扣除都有标准,不能全额扣除,所得税缴纳金额可以参考当地税务局的税负标准,有的地方是营业收入的千分之五,每个地方营业收入情况不一定,经济规模不一样,税负标准也不一样
2025-01-13
您好,没有必要交所得税,亏就是亏。但我们要考虑到一个实际的风险, 我们的账是不规范的,经不起查的,所以代账怕,如果这个账是真实的,不用交,我就是这样的,税务查了也没有补到税,最后补也业务招待费2000元个税
2025-01-13
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