同学你好 直接打款就可以了 2.你问谁怎么做账呢
老师您好,请问我们母公司吸收合并了子公司,账套要做到一起,子公司怎么转余额过来?例如子公司预付账款50万,我们转到母公司,怎么做帐?
我们公司新成立了个子公司,我们持股51%,这个月子公司有业务,做账了。我们要怎么合并报表。这月我们与子公司没有内部往来,也没有内部交易,合并分录怎么做?合并分录我们要做到母公司账套里吗?
老师,子公司被母公司吸收合并,子公司的留底进项税额迁移到母公司后,母公司这笔吸收合并过来的留抵税如何做账?
我们公司是子公司,母公司前期投入2万到我们公司,现在我们公司注销了,没有债务,不做退投资款处理,账上还有九万多的余额,直接转到母公司账上,这个要怎么做账呢?
你好,老师,我想问一下母子公司,合并后子公司应收账款全部转到母公司要怎样做账
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
不是的,我的意思是子公司和别的公司往来,有个资产预付账款是50万,这个怎么转到母公司,当母公司的资产
母公司 借应收 贷其他应付款
那这个其他应付款,以后怎么冲,毕竟子公司已经不在了
计入投资收益,如果对子公司的投资计入长期股权投资了