同学你好 你不是小微企业免税的吗
老师,我们是医疗服务免增值税的,但是我申报增值税的时候主表的免税销售额是自动生成的,系统自动跳到小微企业免税那一行,那我应该怎么申报?
老师,我们是医疗服务免增值税的,但是我申报增值税的时候主表的免税销售额是自动生成的,系统自动跳到小微企业免税那一行,那我应该怎么申报?
老师,我们是医疗服务免增值税的,请问我申报增值税的时候应该怎么申报,需要填写开票收入和未开票收入吗,还是统一填写到免税销售额这里,小微企业免税销售额
老师,我想问下跨境电商企业的,跨境产生的销售额是不是免增值税的呀,如果是免增值税的,是填写增值税减免税申报明细表中的免税项目,还是在附表一免税行填写呀,我知道增值税减免税申报明细表中的免税项目会自动生成主表的第8行免税销售额,那附表一种的免税行跟主表有勾稽关系吗?
你好,我们是医院主营医疗服务,是免增值税的,那我申报增值税季报的时候,他有个免税销售劳务和货物。我们的医疗服务收入填到哪一栏请问老师?
小微企业是什么政策?
增值税的话是小规模季度不超三十万免税
我们是小规模也是小微企业。季度没有超过30万,那我申报增值税的时候需要填写减免税表吗?
恩,直接填写免税那里就行了。不用写减免税了
为什么不用填减免税呢,老师,是小规模不用填,还是小微企业不用填呢?我都有点晕了
小规模不用填写的,本来你就没超过三十万