你好,开人力资源服务*管理费
实收资本交印花税,只要在当年交营业帐薄印花税就可以了是吧,不用年年交吧
老师负债表表从分类,其他应收款借方期初加其他应付款借方的期初对吗,然后期末加期末
老师,今年我们高企复审,我想问下高新技术产品占总收入的比重要超过60%,请问,对于这块的核查税务人员会在哪些方面要求提供佐证判定为确实是高新技术产品?因为们现在是有销售合同和发票,但是其他的东西没有,想咨询一下?
老师,我们厂子卖商品给客户,客户少给的2000元是押金,走什么科目?为什么?
每月固定成本4万,如何算盈亏点?
老师,一边下老板其他应付款,个人,一边下甲方应收,有没有啥风险的,20%个税?
请问、建筑工程公司、可以注册成小规模纳税人吗、
老师,你好, 公司刚建立,购入需要安装的设备,请技术人员指导,招待技术人员费用,应计入什么科目?
老师,图片一和图片二是不是有点相矛盾?
老师,如果在当前大环境下,客户让你去投资,什么意思?
可以全额开票差额征税吗
你好,不可可以全额开票差额征税.
比如说我要收40万 38万是工资 不能开40万 2万按5个点收嘛?
你好,不可以,全额开票要按13%,劳务开.
我是小规模
你好,按全额征税40/(1%2B3%)*3%.=1.165万差额征税2*5%.0.1万这个二税率你比较一下. 你看着开哈,可以按3%
差额征收发票金额就是2万对吗
你好,是的.票金额就是2万,如果你给对方的含税价,你就按2/(1%2B5%)*5%
那对方付过来让我们代发的工资怎么办
你好, 对方是全额付给你的,你再付工资给员工,你包含员工工资那部分开普票给对方.
我们都是普票 没有专票
你好,那你全额开普票.
不能差额开普票吗
你好,只见过差额开专票.我们一般收的也是差额开专票.