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老师,请问我这个月收到专用发票,先不认证,想先入账,款项已支付,等下个月再认证抵扣请问这两笔分录怎么做?

2020-12-22 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-22 11:27

你好  借“成本费用  应交税费-待认证进项 贷:银行存款 

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快账用户6433 追问 2020-12-22 11:28

下个月认证发票之后怎么做分录

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快账用户6433 追问 2020-12-22 11:29

还有为什么进成本费用呢?

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快账用户6433 追问 2020-12-22 11:30

没有成本费用这个科目吧,老师

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齐红老师 解答 2020-12-22 11:30

成本或费用科目  应交税费-待认证进项转入应交税费-应交增值税-进项税 

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快账用户6433 追问 2020-12-22 11:31

能具体点吗,我要分录,包括借贷方的

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齐红老师 解答 2020-12-22 11:46

借:应交税费-应交增值税-进项税    贷:应交税费-待认证进项

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快账用户6433 追问 2020-12-22 11:49

未认证发票、款项已支付时,分录 借:管理费用  应交税费-待认证进项 贷:银行存款-XX支行 认证发票时,分录 借:应交税费-应交增值税-进项税    贷:应交税费-待认证进项

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快账用户6433 追问 2020-12-22 11:49

是这样吗,老师

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齐红老师 解答 2020-12-22 15:10

是的!你的理解正确!

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相关问题讨论
你好  借“成本费用  应交税费-待认证进项 贷:银行存款 
2020-12-22
您好 借:管理费用 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款等
2020-12-11
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
2023-10-17
未认证时的会计分录: 借:原材料/库存商品 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额) 应付账款--应付货款 认证后的会计分录: 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)
2019-09-23
下个月抵扣的时候,认证抵扣的时候 借进项税额,贷待认证进项税额。
2023-10-13
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