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那个原材料已经购进啦,但是那张发票这个月就是不用抵扣,那张发票是先做账了,还是到抵扣的那个月在做账啊

2020-12-22 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-22 12:55

这个先做账,借原材料,应交税费-待认证进项税额,贷应付账款,

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相关问题讨论
这个先做账,借原材料,应交税费-待认证进项税额,贷应付账款,
2020-12-22
您好 借管理费用, 贷进项税额转出,
2020-10-15
你好,当时分录怎么做的?借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款 加计扣除是借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入, 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 完整的是这个吗
2022-11-12
你好,个人建议是先入账,进项税额部分计入待认证进项税额核算,之后认证抵扣了计入进项税额核算。
2021-06-26
你好,实务中业务量大的时候,很难做到进销项一一对应,只要是真实的发票收回来就可以认证抵扣
2022-04-01
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