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老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢

2020-12-23 08:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-23 08:12

你好 账上多做了还是少做了

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快账用户4649 追问 2020-12-23 09:43

账上少做了,而且还入了固定资产卡片

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齐红老师 解答 2020-12-23 09:58

借固定资产贷银行存款 折旧需要调整 你通过变更就可以

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你好 账上多做了还是少做了
2020-12-23
你好,先把暂估的分录红冲,然后根据发票再做固定资产购进的分录 
2023-07-04
你好;   要计入固定资产原值去;  可以调整下原来固定资产卡片的原值数据  
2022-12-30
同学,可以对固定资产进项变更调增的,以后计提折旧按照新的原值计提
2022-12-01
你好,这个部件单独能使用吗?不能的话,你得和之前的固定资产一块做,之前的固定资产原值是多少的?
2022-12-30
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