你好,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理 没票不能税前扣除,汇算清缴调增就可以
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师,固定资产没有发票,但是已经在以前年度做了固定资产,而且计提折旧了,现在要报废了,怎么处理,要做凭证调以前的账吗?
老师好,我们有几个固定资产,属于以前年度的。已经入账了,但是没有入固定资产管理系统,现在系统提示已经做了年报,不能再录入以前年度,这要怎么办呢
村里面以前固定资产一直没提折旧,有一些已经到年限了,还有一些报废了,还有一部分存在,但是也没提过折旧,要怎么进行账务处理啊
老师,现在发现以前固定资产比凭证多录了,导致对账的时候发现固定资产比账上的多,而且已经折旧了,这个要怎么办
1万块,实收资本印花税付多少
老师,公司给超市促销人员买的工作计入办公费还是福利费,办公费是计入办公用品还是低值易耗品
老师,我们是卖建筑材料栏杆的,其中有一个金属栏杆材料由另外一个公司提供材料包安装,对方开票是防盗栏杆制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账。
你好老师有个这样的问题请教您:我们现在有个数转业务,甲方是客户,我们是乙方,丙方是软件公司。甲方给乙方转账20万,乙方给甲方开具20万发票,乙方扣除10个点后剩余18万转给丙方,这18万其中8万是软件费用,这个8万发票只能开给甲方,其余10万开给乙方。这样甲方岂不是白白得到8万成本发票,而乙方损失了8万的发票。这个账务上怎么处理乙方才能没有损失?
老师内外账的区别是什么?
老师,房东开的电费收据,没有发票,我们是小规模,可以入账吗?200左右的?开不了发票
请问,税务局这边说关联方这边借款需要有利息,这个借款是以前年度的,我们能做到25年做费用吗?不改报表了?
工商年报股东及出资信息,认缴出资到期时间和实缴出资到期时间怎么填写哪里找数
因为25年借银行存款 贷利润分配未分配利润分录,导致资产负债表利润表勾稽不平,审计出报告一定要求勾稽平的不
老师,工商年报在申报时候企业通讯地址必须写执照上面的地址么?
我以前年度汇算清缴没有调增
那就去更正申报,补交税。
没有发票的在建工程应该怎么记账
跟有发票一样做账,只是不能税前扣除而已
就是可以结转固定资产,就是计提的折旧要税前扣除,是吗?
那没有发票的可以做固定资产清理,转入营业外支出吗?
那个折旧不能税前扣除。
做分录是不影响的,只是不能税前扣除而已。