你好,不可以的呢,本身利润就是负数,怎么能用这个呢

请问老师,我们之前有很多其他应付款,现在不付款了,我们之前的会计直接通过以前年度损益调整,把它用未分配利润冲销了,这要对吗
老师,请问,我们现在其他应付款挂的大股东的金额很大,无力支付。而我们未分配利润是亏损的。我们能直接以其他应付款挂账金额来补吗。直接进到未分配利润可以吗?分录怎么做?
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
老师,会计继续教育,我登录全国会计人员统一管理服务平台,怎么登录我的信息根据当前信息查不到注册信息,怎么回事
汇算清缴时固定资产当年有清理。填写固定资产原值时是不是减除清理的固定资产原值
一般纳税人提供多种业务,有销售货物、对外提供服务,这二者的增值税税率不同,这样核算时需要分开核算吗?销售货物时收到的进项税发票能用于对外提供服务这个项目开具的专用发票抵扣吗?
固定资产数据被我删减了,现在没有固定资产需要计提,但是结不了账,提示要做折旧
公司租的员工宿舍有发票,需要交印花税吗
老师,我公司是一般纳税人,建安行业,以前购买了一辆二手工作车,买价60万,没有进项,用了几年,己全部计提折旧,目前公司卖给一个自然人20万元,完整的分录怎么做,包括资产清理这块。
老师,25年12月份买的车,能否在25年年报时,固定资产一次性折旧抵扣?
个体户能办理什么样的社保
如果甲方大工程款,乙方提供的发票不够怎么办,如果100万的工程款需要开100万的发票吗
老师,我们收入200万,成本600万,但是领导要求不能亏损,我可否把成本少入一点?
那怎么才能调到未分配利润里面呢
如果未分配是正数,公司欠股东的,那可以这样,不能调的本身
那其他应付款无力支付股东可以怎么调呢?能不能就是先做到营业外收入来弥补亏损呢
可以入在营业外收入的呢