您好, 差旅费津贴属于差旅费,没有限额;误餐补助津贴属于福利费,有14%的限额
误餐补助和差旅费津贴(没有发票的形式)可以体现在差旅费报销单中吗?这个可以税前扣除吗?
像我们工资表上的有职务讲师,学历津贴,还有通讯费补贴,交通费补贴,误餐补助,像一些降温费,取暖费,还有出差的一些会议补助,这些都要列支到工资表上吗,我主要是想问的这些都算个税的收入吗?另外我想问一下,误餐补助是不是可以不列到个税的收入中?
差旅费津贴和误餐补助津贴都是按照职工福利费,来税前扣除吗?就是有14%限额的那个
老师您好!公司员工出差有一部分费用拿不到票,我们把这部分没有拿到票的费用做到差旅津贴和误餐补助里边,这样虽然没有票就可以税前扣除了,这样操作可以吗?谢谢!
请问老师我们公司和出租方(个人)签了租房合同,为的是给员工住宿,我们按照福利费要交个税,出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除!那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗?就可税前扣除了吧!
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?