你好 借应交税费-未交增值税500 贷银行存款

2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
不是,老师!我这边是要更正11月份计提的那张凭证 我要怎么更正?
你这个月,进销项相抵后不就是产生了2000元吗
老师, 不考虑其它的,这边我11月正常的计提应交税金凭证怎么记账?
借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行存款
我预缴的那部分增值税已经记账在 借:应交税费/应交增值税/已交税金 贷:银行存款
预缴 借应交税费-应交增值税(预缴) 贷银行存款 借
老师 你这是照着我的写一遍吗
不是啊 预缴就是按照我写的处理的