你好,先在系统里申请红字信息申请表,等审批,同时建议拨打当地税务电话,根据学员反馈,有部分地区税局不让一般纳税人冲红小规模时开的发票。
老师好,请教一下,去年有笔发票因为购买方的原因,我们开据的发票在名头上有误,今年要求我们重新给开,因为去年我们是小规模纳税人,今年是一般纳税人,这种情况怎么样处理
老师好,请教一下,去年我们原材料发票因为成品油整治,售方发票开不了,我们估价入的账,今年对方告知发票已经无法开据,这种情况今年我们的账务应该怎么处理
老师你好,请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点,但是现在对方现在让重新开具专票,他们也没有抵扣,开具22年3月5月的金额都是一样的,因为购买方他们公司换名字了,所以让我们重新开具发票,我们要缴纳重新开具专票的税款吗?,原来已经申报已缴纳过税款。
老师,我问下,去年我们公司是小规模纳税人,今年申成一般纳税人了,但是去年有张发票上游开错了,今年退回去了红冲重新开发票给我们,那这个补开发票的进项要转出,填申报表的时候,转出项目选哪个呢?谢谢。
老师请问发现对方去年给我们开的发票开错公司了,现在要求对方重新开。对方去年是小规模,开的1%现在变成一般纳税人了,这种情况怎么处理呢?对方说只能给我们开专票 13%的
老师你好,公司现在是一般纳税人,之前是个体工商户劳务队,干的活还有150万没给,现在给钱必须打给公户,钱到现在公司,往出支取可以正常支取,税务有什么问题?(当时开票都正常交税了)
老师,没有往返车票,外地的餐费和住宿费可以做福利费吗?
请问老师,24年暂估的固定资产发票没开进来,这个月汇算清缴是不是把计提的折旧费调增,譬如计提了10万的折旧,把这10万调增,按10万的5%交企业所得税啊?
老师这题没搞懂帮忙解析一下
合伙企业需要报工商年报嘛?
老师这题没搞懂,帮忙解析一下
商贸公司买进茶和包装,开进来发票分别是茶*六堡茶和纸制品*茶叶包装两种,卖出去带茶的包装时候该怎么开票呢?发票上分类编码怎么选?
2021年和2022年所得税按多少交
老师,修改财报有什么需要注意的地方以及勾稽关系?我知道的两点,不知道对不对,资产负债表:未分配利润期末➖期初利润表本年净利润;往来款余额不超过收入30%;提供给银行的财报,净资产需要调成3000万,实际净资产才十几万
你好,一般纳税人企业,公司名下有台车卖给个人,开的普票,价税合计2万,印花税报买卖合同吗?印花税计税金额按2万报还是按17699.12报?谢谢
多长时间间隔才允许红冲
去年的发票12月13号开的,今年到现在才要求重开,这样允许吗
按照规定是可以按照小规模的税率3%冲红的,但是有学员反馈税局这种情况税局不让冲红,所以老师建议是打电话问下税局,确认下。
也可以拔打12366确认下。
如果跨年红冲,那么账务怎么处理
你好,把之前小规模做的分录冲红 重开就做正确的发票分录就好了 借:应收账款 (红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税费-应交增值税-销项税额(红字) 结转: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您