你好,收到银行一张发工资给员工的回单 又有相同的金额退回 做一笔发放工资分录,一笔退回工资分录就是了

中秋节给员工发福利,收到一张发票,用银行卡付款,收到回执单借应付账款,贷银行存款,现在收到发票怎么处理
收到银行一张发工资给员工的回单 又有相同的金额退回 回单 这个要怎么进行账务处理
银行给工人发工资,回单有N张,问一下老师做账的时候可以把支付的所有人的工资总金额,写在贷银行存款一行上不?还是每个回单必须对应一条贷银行存款
老师,网银转给员工的奖金因为限额没有转成功,又退回来了,但是有银行回单。这种情况该怎么做分录?
老师,公司员工报销费用银行支付的时候用代发的,好几个员工的报销款一起支付,只有一张银行回单,做分录又每个人一个凭证,这个银行回单该怎么办?
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
如果企业启用ERP,财务记账凭证后面需要附出入库单据吗?
老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
不可以借:银行存款负数 贷:银行存款吗
你好,不可以,这个业务不是银行存款内部变动
银行存款退回,那我可以在贷方用红字吗 比如借:管理费用 办公费 红字 贷:银行存款红字 这样可以吗
你好,这个是工资,不是办公费啊 收到银行一张发工资给员工的回单 又有相同的金额退回 做一笔发放工资分录,一笔退回工资分录就是了
也有付办公费时,对方账户错误,退回的情况 老师 可以麻烦你写一下分录吗 刚入行的小白 谢谢
你好,付办公费时,对方账户错误,退回的分录是 借:银行存款,贷:管理费用—办公费
管理费用可以在贷方吗
你好,冲销管理费用的时候,管理费用是可以在贷方的
我还以为问冲减管理费是在借方用红字表示 所以我就把银行存款做在了贷方用红字表示了
你好,冲销管理费用的时候,可以是 借:银行存款,贷:管理费用—办公费 也可以是 借:管理费用,贷:银行存款 (这个分录借贷方都是负数)
我用的是第二种 那老师工资的那个怎么做呢
你好,工资退回的分录是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢