您好,没开发票不妨碍确认收入和增值税的,早就能确认了,结转应收帐款到收入
因为产品出现质量问题,我单位要承担一笔赔偿款,对方没有开具赔偿款的发票给我们,要我们开一个收据来减少往来款,我借方做销售费用也不合理吧,自己单位开的收据,正确应该怎么做
老师,请问有一笔2014年收到的钱,一直没开发票给对方单位,现因对方单位己注销,我这帐面应收款贷方余额怎么处理
老师我们14年有一笔返点打到对方单位,一直没开票,我们做其他应收款货银存,今年查帐发现对方一直没开票,对方同意开票,51618,但是要我们把6%的税点汇给他们,我们可以汇,但是我们应该怎么做帐呢,这个税点对方也不会开发票
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
老师好:请问我单位卖出一批货可对方钱没有给齐,老板就没有开发票,现在应收款还在贷方挂着呢(就是钱没给齐,老板不让给开发票发票),老师应收账款总在贷方挂着也不行啊?怎么办呢?
老师,请问个税和养老保险有没有什么联系,不申报个税能领养老保险吗?需不需要补交才能领
老师,工资1-3月按月计提,发放时不按时发,假如4月份支付某个员工1万元(这期间的社保费申报但没有缴纳),申报个税时,收入填1万,扣社保五险按申报还是实际缴纳数填写?
金蝶云星空做凭证的时候不是已经指定了现金流量,如何把凭证明细及对应的现金流量导出来?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
除了能结转营业外收入,还有其他法子转出吗
您好,如果当时没发生销售服务或货物,可以作为退款给对方,这样就不转收入
那这收入是对公银行打进来的,如要退贷方做什么科目呢,除了现金,还是用其他应付上的老板名义退?
增加了营外收,不是也增加了税收?
您好,实际情况是什么?如果当时确实销售了货物或提供了服务给对方,正确做法就是要做收入和增值税销项税的 你们现在是想怎么处理?不想确认收入和税金吗?你们想达到的目的是什么?
冲掉应收贷方,不想确认营外收
如做还款,但现金不够贷,要么又增加老板的其他应付
您好,不确认营业收入,账上就要有退款的记录才行,否则要确认收入的
2014年开的发票是普票,交营业税金7点的
但对方公司己注销,无法银行公帐退款
您好,那只能做收入了,企业所得税肯定得交,你现在营业税也交不进了,如果你们不想交营业税(增值税)你们得想好理由,当时没给对方提供服务的事实,结合对方的注销时间看下