你好,同学。正在为你解答。

老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
1. 借:银行存款 100 贷:长期借款 100 2. 借:银行存款 500 贷:实收资本 500 3. 借:原材料 10 应交税费——应交增值税(进项税额) 1.3 贷:银行存款 11.3 4. 借:生产成本 2 贷:原材料 2 5. 借:生产成本 15 制造费用 3 管理费用 2 贷:应付职工薪酬 20 6. 借:应付职工薪酬 20 贷:银行存款 20 7. 借:生产成本 18 管理费用 2 贷:累计折旧 20 8. 借:销售费用 5 贷:银行存款 5 9. 借:财务费用 1 贷:银行存款 1 10. 借:银行存款 56.5 贷:主营业务收入 50 应交税费——应交增值税(销项税额) 6.5 借:主营业务成本 30 贷:库存商品 30 11. 借:主营业务收入 50 贷:本年利润 50 借:本年利润 40 贷:主营业务成本 30 财务费用 1 销售费用 5 管理费用 4 利润总额=50-40=10 12. 应交所得税=10*25%=2.5 借:所得税费用 2.5 贷:银行存款 2.5 13. 本月净利润=10-2.5=7.5 借:本年利润 2.5 贷:所得税费用 2.5
谢谢老师,另外贷是不是写到位置和冒号对其
不客气的。是的,位置和冒号对齐就可以